内部审计和鉴证处提供独立的审查, 客观的保证, 审计和调查服务,加强德克萨斯南方大学的内部控制系统,并代表校董会加强运作, 总统, 高级管理层. 内部审计和鉴证处采用一种战略办法,旨在提高风险管理的效力, 控制和遵守程序,以确保:
- 业务的有效性和效率
- 财务和业务报告的可靠性
- Compliance with applicable laws and regulations; and
- 遵守董事会政策, 以及大学的行政政策和程序手册(MAPPs).
内部审计和鉴证处的任务是提供审计委员会, 校董会, 校长及高级管理人员有理由保证整个大学的内部控制系统是足够和有效运作的. 内部审计为其利益相关者提供对关键业务流程和功能的独立客观评估,并为他们提供分析, 建议, 以及有关审查过程的信息.
你对这个网站有什么问题吗, 内部审计和鉴证、侦查和预防厅, 请致电713-313-7454与我们联系.